Laporan PD - Fisik dan Keuangan

KECAMATAN TIKALA
Kota Manado
7.01.2.11.0.00.46.0000 Jl. Daan Mogot Paal 4 Tikala Manado- [email protected]
-
CAMATHENRY M.J KONTU, SP197105071998031008 Pembina, IVa
Total Anggaran - Maret 2025
Rp. 9,976,677,156
KECAMATAN TIKALATARGET FISIK
29 %
Persentase Target Fisik per Bulan Maret 2025
REALISASI FISIK
28.77 %
Persentase Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
Target dan Realisasi Fisik per Bulan Maret 2025
% Fisik | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 8 | 16 | 29 | 39 | 46 | 55 | 65 | 73 | 80 | 88 | 95 | 100 |
Realisasi | 6.64 | 15.11 | 28.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TARGET KEUANGAN
29.78 %
Rp. 2,970,823,468
Persentase Target Keuangan per Bulan Maret 2025REALISASI KEUANGAN
26.25 %
Rp. 2,618,998,280
Persentase Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025Target dan Realisasi Keuangan per Bulan Maret 2025
% Keuangan | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei | Jun | Jul | Agu | Sep | Okt | Nov | Des |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Target | 7.45 | 15.76 | 29.78 | 37.57 | 45.75 | 53.08 | 63.99 | 72 | 79.25 | 86.75 | 94.8 | 100 |
Realisasi | 5.16 | 11.57 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 | 26.25 |
Program
4
Kegiatan
10
Sub-Kegiatan
15
Belanja
16
KECAMATAN TIKALA - Tabel PKS dan Belanja Bulan Maret 2025
# | Unit | Program | Pagu Anggaran Mar 2025 |
Realisasi Fisik Mar 2025 |
Realisasi Keuangan Mar 2025 |
Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KECAMATAN TIKALA | Rp. 9,976,677,156 | 28.77 % | Rp. 2,618,998,280 | 26.25 % | |
1. |
7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM |
Rp. 228,758,200 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
2. |
7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN |
Rp. 23,678,720 | 100 % | Rp. 22,138,000 | 93.49 % | |
3. |
7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK |
Rp. 4,271,296,504 | 28.79 % | Rp. 1,267,014,000 | 29.66 % | |
4. |
7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA |
Rp. 5,452,943,732 | 29.64 % | Rp. 1,329,846,280 | 24.39 % |
# | PPTK | Sub-Kegiatan | Pagu Anggaran Mar 2025 |
Realisasi Fisik Mar 2025 |
Realisasi Keuangan Mar 2025 |
Persentase Realisasi Keuangan Mar 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
Rp. 4,271,296,504 | 28.79 % | Rp. 1,267,014,000 | 29.66 % | |
1. |
7.01.02.2.04. PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN YANG TERKAIT DENGAN KEWENANGAN LAIN YANG DILIMPAHKAN |
Rp. 2,578,249,564 | 28 % | Rp. 708,314,000 | 27.47 % | |
2. |
7.01.02.2.01.0001 KOORDINASI/SINERGI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN PEMERINTAHAN DENGAN PERANGKAT DAERAH DAN INSTANSI VERTIKAL TERKAIT |
Rp. 1,693,046,940 | 30 % | Rp. 558,700,000 | 33 % | |
2 |
|
Rp. 0 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
3 |
|
Rp. 1,002,495,685 | 29.71 % | Rp. 119,086,400 | 11.88 % | |
1. |
7.01.01.2.09.0001 PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN |
Rp. 51,352,860 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
2. |
7.01.01.2.08.0001 PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT |
Rp. 5,000,000 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
3. |
7.01.01.2.08.0002 PENYEDIAAN JASA KOMUNIKSI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
Rp. 98,320,900 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
4. |
7.01.01.2.08.0004 PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
Rp. 388,800,000 | 25 % | Rp. 96,948,400 | 24.94 % | |
5. |
7.01.01.2.07.0006 PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA |
Rp. 165,565,380 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
6. |
7.01.01.2.06.0002 PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
Rp. 96,722,625 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
7. |
7.01.01.2.06.0009 PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD |
Rp. 130,688,000 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
8. |
7.01.01.2.05.0002 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA |
Rp. 38,317,200 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
9. |
7.01.01.2.05.0011 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN |
Rp. 4,050,000 | 30 % | Rp. 0 | 0 % | |
10. |
7.01.03.2.02. PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KELURAHAN |
Rp. 23,678,720 | 100 % | Rp. 22,138,000 | 93.49 % | |
4 |
|
Rp. 4,474,126,767 | 30 % | Rp. 1,232,897,880 | 27.56 % | |
1. |
7.01.01.2.02.0001 PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
Rp. 4,345,786,767 | 30 % | Rp. 1,225,567,880 | 28.2 % | |
2. |
7.01.01.2.02.0003 PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/ VERIFIKASI KEUANGAN SKPD |
Rp. 128,340,000 | 30 % | Rp. 7,330,000 | 5.71 % | |
5 |
|
Rp. 228,758,200 | 0 % | Rp. 0 | 0 % | |
1. |
7.01.04.2.01.0001 SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN |
Rp. 228,758,200 | 0 % | Rp. 0 | 0 % |