2.11.11 |
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |
Rp. 18,194,176,629 |
Rp. 1,948,045,000 ( 10.71%) |
11.84% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.11.2.01 |
PENGELOLAAN SAMPAH |
Rp. 18,125,400,000 |
Rp. 1,948,045,000 ( 10.75%) |
11.89% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.11.2.01.0004 |
PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 175,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 11,080,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,705,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0029 |
BELANJA JASA TENAGA AHLI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.04.0040 |
BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0011 |
BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA SURVEI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.11.2.01.0005 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 9,636,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.02.0035 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 200,000,000 |
Rp. 17,823,200 ( 2.25%) |
0% |
5.2.02.02.01.0003 |
BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR ANGKUT BARANG |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 2,500,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.02.01.0005 |
BELANJA MODAL KENDARAAN BERMOTOR BERODA TIGA |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 1,936,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0003 |
BELANJA MODAL ALAT PEMBERSIH |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 5,000,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.11.2.01.0015 |
PENANGANA SAMPAH MELALUI PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENANGANAN SAMPAH |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 650,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0012 |
BELANJA BAHAN-BAHAN LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 665,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 278,800 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,838,200 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0036 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.04.0040 |
BELANJA SEWA KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0035 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 500,000,000 |
Rp. 17,823,200 ( 2.25%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 20,518,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.11.2.01.0020 |
PENANGANAN SAMPAH MELALUI PEMROSESAN AKHIR SAMPAH DI TPA/TPST KABUPATEN/KOTA ATAU TPA/TPST REGIONAL |
Novilya Killis, SIP
Pengawas Lingkungan Hidup Ahli Muda
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 7,664,400,000 |
Rp. 1,948,045,000 ( 25.42%) |
28.11% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0033 |
BELANJA JASA TENAGA SUPIR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 793,800,000 |
Rp. 25,800,000 ( 33.08%) |
31% |
5.1.02.02.01.0035 |
BELANJA JASA TENAGA TEKNISI MEKANIK DAN LISTRIK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 390,600,000 |
Rp. 83,080,000 ( 21.27%) |
24% |
5.1.02.02.01.0051 |
BELANJA JASA PENGOLAHAN SAMPAH |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,480,000,000 |
Rp. 1,638,740,000 ( 25.29%) |
28% |
|
|
2.11.11.2.02 |
PENERBITAN IZIN PENDAURULANGAN SAMPAH/PENGELOLAAN SAMPAH, PENGANGKUTAN SAMPAH DAN PEMROSESAN AKHIR SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH SWASTA |
Rp. 10,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.11.2.02.0001 |
PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 10,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,187,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 552,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 111,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,650,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.10.02.0003 |
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 3,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.11.2.03 |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN SAMPAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PIHAK SWASTA |
Rp. 58,776,629 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.11.2.03.0001 |
FASILITASI PEMENUHAN KETENTUAN TERKAIT IZIN USAHA DAN STANDAR TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 8,776,629 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,510,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,061,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 705,629 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.11.2.03.0002 |
PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENILAIAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 25,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 730,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 620,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,650,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 11,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.11.2.03.0003 |
MONITORING DAN EVALUASI PEMENUHAN TARGET DAN STANDART PELAYANAN PENGELOLAAN SAMPAH |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 25,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,292,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,388,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 145,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.06.01.0002 |
BELANJA MODAL PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 16,675,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.11.06 |
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP |
Rp. 75,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.06.2.01 |
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP USAHA DAN ATAU KEGIATAN YANG IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PPLH DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 75,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.06.2.01.0009 |
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA ATAU PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI BIDANG PERLINDUNGAN |
Yuli K. M. Karauwan, SE
Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 75,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 270,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,470,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,510,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 25,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 33,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.10.02.0003 |
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 5,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.11.05 |
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) |
BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3 |
Rp. 81,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.05.2.01 |
PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 |
Rp. 51,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.05.2.01.0001 |
FASILITASI PEMENUHAN KOMITMEN IZIN PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 DILAKSANAKAN MELALUI SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 21,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,993,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 150,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 320,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 627,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,550,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,760,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.05.2.01.0002 |
VERIFIKASI LAPANGAN UNTUK MEMASTIKAN PEMENUHAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN TEKNIS PENYIMPANAN SEMENTARA LIMBAH B3 |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 647,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 580,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,175,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,848,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.05.2.02 |
PENGUMPULAN LIMBAH B3 DALAM 1 (SATU) DAERAH KABUPATEN/KOTA |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.05.2.02.0002 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DENGAN PEMERINTAH PROVINSI DALAM RANGKA PENGANGKUTAN, PEMANFAATAN, PENGOLAHAN DAN/ATAU PENIMBUNAN |
M. Lieke Kembuan, S.Sos., Aj.Ak
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 540,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,098,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,062,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.11.04 |
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) |
BIDANG TATA LINGKUNGAN |
Rp. 1,642,280,000 |
Rp. 35,742,000 ( 2.18%) |
3.24% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.04.2.01 |
PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI KABUPATEN/KOTA |
Rp. 1,642,280,000 |
Rp. 35,742,000 ( 2.18%) |
3.24% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.04.2.01.0004 |
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) |
Alfa C. Pandey, ST.,M.Si
Kepala Bidang Tata Lingkungan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 1,642,280,000 |
Rp. 35,742,000 ( 2.18%) |
3.24% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0001 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 759,800,000 |
Rp. 35,742,000 ( 4.7%) |
7% |
5.1.02.01.01.0008 |
BELANJA BAHAN-BAHAN/BIBIT TANAMAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 782,480,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.01.0029 |
BELANJA PEMELIHARAAN TANAH-LAPANGAN-TANAH UNTUK TAMAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.11.03 |
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
Rp. 310,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.03.2.01 |
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN/KOTA |
Rp. 250,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.03.2.01.0001 |
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENCEGAHAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP DILAKSANAKAN TERHADAP MEDIA TANAH, AIR, UDARA DAN LAUT |
Leon H. Piri, SE
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 220,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,344,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,650,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0013 |
BELANJA JASA KONSULTANSI BERORIENTASI LAYANAN-JASA KONSULTANSI MANAJEMEN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 200,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,506,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.03.2.01.0002 |
KOORDINASI, SINKRONISASI DAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN EMISI GAS RUMAH KACA, MITIGASI DAN ADAPTASI PERUBAHAN IKLIM |
Leon H. Piri, SE
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 93,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 407,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,219,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 456,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,025,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,650,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,150,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.03.2.02 |
PENANGGULANGAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTA |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.03.2.02.0003 |
PENGHENTIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP |
Leon H. Piri, SE
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 114,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 407,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,969,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,560,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,650,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.03.2.03 |
PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KOTA |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.03.2.03.0001 |
KOORDINASI DAN SIKNRONISASI PENGHENTIAN SUMBER PENCEMARAN |
Leon H. Piri, SE
Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 30,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 816,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 712,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,469,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,053,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,100,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,650,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.10.02.0003 |
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 5,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.11.02 |
PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP |
BIDANG TATA LINGKUNGAN |
Rp. 225,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.02.2.01 |
RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (RPPLH) KABUPATEN/KOTA |
Rp. 200,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.02.2.01.0002 |
PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA |
Alfa C. Pandey, ST.,M.Si
Kepala Bidang Tata Lingkungan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 200,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 842,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 523,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,710,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,278,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
HONORARIUM NARASUMBER ATAU PEMBAHAS, MODERATOR, PEMBAWA ACARA, DAN PANITIA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0029 |
BELANJA JASA TENAGA AHLI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 109,347,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.02.2.02 |
PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KABUPATEN/KOTA |
Rp. 25,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.02.2.02.0004 |
PEMANTAUAN DAN EVALUASI KLHS |
Alfa C. Pandey, ST.,M.Si
Kepala Bidang Tata Lingkungan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 25,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 22,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 890,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,875,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 213,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0058 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN AKTIVITAS LAPANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
2.11.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
SEKRETARIAT |
Rp. 11,319,380,517 |
Rp. 1,910,360,242 ( 16.88%) |
18.95% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.02 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 5,219,098,603 |
Rp. 1,218,290,425 ( 23.34%) |
25.73% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.02.0001 |
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 4,903,018,603 |
Rp. 1,198,650,425 ( 24.45%) |
26.81% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.01.01.0001 |
BELANJA GAJI POKOK PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 2,059,781,839 |
Rp. 698,736,800 ( 33.92%) |
36% |
5.1.01.01.01.0002 |
BELANJA GAJI POKOK PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 427,861,800 |
Rp. 30,968,132 ( 7.24%) |
10% |
5.1.01.01.02.0001 |
BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 186,956,708 |
Rp. 61,488,978 ( 32.89%) |
35% |
5.1.01.01.02.0002 |
BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 149,997,481 |
Rp. 2,167,768 ( 1.45%) |
5% |
5.1.01.01.03.0001 |
BELANJA TUNJANGAN JABATAN PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 133,315,000 |
Rp. 31,300,000 ( 23.48%) |
26% |
5.1.01.01.04.0001 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 113,740,000 |
Rp. 38,500,000 ( 33.85%) |
36% |
5.1.01.01.04.0002 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 82,620,000 |
Rp. 5,220,000 ( 6.32%) |
9% |
5.1.01.01.05.0001 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 49,140,000 |
Rp. 17,000,000 ( 34.6%) |
37% |
5.1.01.01.05.0002 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 10,437,696 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.06.0001 |
BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 94,399,602 |
Rp. 30,850,920 ( 32.68%) |
35% |
5.1.01.01.06.0002 |
BELANJA TUNJANGAN BERAS PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 15,570,880 |
Rp. 1,750,150 ( 11.24%) |
14% |
5.1.01.01.07.0001 |
BELANJA TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 3,451,527 |
Rp. 1,198,652 ( 34.73%) |
37% |
5.1.01.01.07.0002 |
BELANJA TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.08.0001 |
BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 32,688 |
Rp. 8,714 ( 26.66%) |
29% |
5.1.01.01.08.0002 |
BELANJA PEMBULATAN GAJI PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 13,382 |
Rp. 418 ( 3.12%) |
6% |
5.1.01.02.01.0001 |
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 106,600,000 |
Rp. 21,648,369 ( 20.31%) |
23% |
5.1.01.02.03.0001 |
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 94,900,000 |
Rp. 4,749,899 ( 5.01%) |
7% |
5.1.01.02.05.001 |
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,372,800,000 |
Rp. 253,061,625 ( 18.43%) |
21% |
|
2.11.01.2.02.0003 |
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 316,080,000 |
Rp. 19,640,000 ( 6.21%) |
9% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 316,080,000 |
Rp. 19,640,000 ( 6.21%) |
9% |
|
|
2.11.01.2.03 |
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH |
Rp. 32,160,000 |
Rp. 1,680,000 ( 5.22%) |
8.01% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.03.0006 |
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 32,160,000 |
Rp. 1,680,000 ( 5.22%) |
8.01% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0001 |
BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,000,000 |
Rp. 1,000,000 ( 4.17%) |
7% |
5.1.02.02.01.0081 |
BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,160,000 |
Rp. 680,000 ( 8.33%) |
11% |
|
|
2.11.01.2.05 |
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 59,905,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.05.0002 |
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 40,705,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0032 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERLENGKAPAN DINAS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,055,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0063 |
BELANJA PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 30,205,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0076 |
BELANJA PAKAIAN OLAHRAGA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,445,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.01.2.05.0011 |
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 19,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.04.01.0004 |
BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.01.2.06 |
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
Rp. 317,853,014 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.06.0001 |
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 5,012,900 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0031 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,012,900 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.01.2.06.0002 |
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 113,451,114 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0019 |
BELANJA SUKU CADANG-SUKU CADANG ALAT PERTANIAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,700,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 21,084,114 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,605,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,031,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0036 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 41,432,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.02.05.02.0004 |
BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 4,599,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.01.2.06.0009 |
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 199,389,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 158,139,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 41,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.01.2.08 |
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 1,008,705,900 |
Rp. 162,527,940 ( 16.11%) |
16.84% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.08.0001 |
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 3,000,000 |
Rp. 300,000 ( 10%) |
12% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0027 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,000,000 |
Rp. 300,000 ( 10%) |
12% |
|
2.11.01.2.08.0002 |
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 72,587,400 |
Rp. 1,927,940 ( 2.66%) |
5.04% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0061 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 60,000,000 |
Rp. 1,002,750 ( 1.67%) |
4% |
5.1.02.02.01.0063 |
BELANJA KAWAT/FAKSIMILI/INTERNET/TV BERLANGGANAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,587,400 |
Rp. 925,190 ( 7.35%) |
10% |
|
2.11.01.2.08.0003 |
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 12,710,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.02.0121 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT RUMAH TANGGA-ALAT PENDINGIN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,880,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0405 |
BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-KOMPUTER UNIT-PERSONAL COMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,380,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0411 |
BELANJA PEMELIHARAAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER-PERALATAN KOMPUTER LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,450,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.01.2.08.0004 |
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 920,408,500 |
Rp. 160,300,000 ( 17.42%) |
18.02% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0005 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BAKU |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,312,500 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0010 |
BELANJA BAHAN-ISI TABUNG GAS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 750,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0030 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 496,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0036 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 36,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0053 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 9,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0026 |
BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 339,000,000 |
Rp. 110,500,000 ( 32.6%) |
33% |
5.1.02.02.01.0030 |
BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,000,000 |
Rp. 24,000,000 ( 33.33%) |
36% |
5.1.02.02.01.0033 |
BELANJA JASA TENAGA SUPIR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 78,000,000 |
Rp. 25,800,000 ( 33.08%) |
36% |
5.1.02.02.01.0039 |
BELANJA JASA TENAGA INFORMASI DAN TEKNOLOGI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 144,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0055 |
BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, DAN PEMOTRETAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.04.0035 |
BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 186,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
2.11.01.2.09 |
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 4,681,658,000 |
Rp. 527,861,877 ( 11.28%) |
13.46% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
2.11.01.2.09.0002 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN |
Feibe G. Simon, SP
Pengendali Lingkungan Hidup Ahli Muda
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 4,631,338,000 |
Rp. 527,861,877 ( 11.4%) |
13.61% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0004 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,932,298,000 |
Rp. 344,679,527 ( 11.75%) |
14% |
5.1.02.02.01.0067 |
BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA, DAN PERIZINAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 82,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0003 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT BESAR-ALAT BESAR DARAT-EXCAVATOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 500,000,000 |
Rp. 165,359,150 ( 33.07%) |
36% |
5.1.02.03.02.0035 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 792,740,000 |
Rp. 17,823,200 ( 2.25%) |
5% |
5.1.02.03.02.0037 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN BERMOTOR ANGKUTAN BARANG |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 320,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0117 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA-ALAT KANTOR-ALAT KANTOR LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
2.11.01.2.09.0009 |
PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA |
Herlina O. A. Moningkey, ST
Kasub. Keuangan
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 50,320,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.03.0001 |
BELANJA PEMELIHARAAN BANGUNAN GEDUNG-BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA-BANGUNAN GEDUNG KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 50,320,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|