1.04.05 |
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) |
BIDANG PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM |
Rp. 22,118,419,111 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.05.2.01 |
URUSAN PENYELENGGARAAN PSU PERUMAHAN |
Rp. 22,118,419,111 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.05.2.01.0003 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI DALAM RANGKA PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTIITAS UMUM |
CECILIA MARIA MANDAGI, ST
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 751,042,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 334,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 38,680,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 120,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 196,662,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0004 |
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.05.2.01.0002 |
PENYEDIAAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM DI PERUMAHAN UNTUK MENUNJANG FUNGSI HUNIAN |
CECILIA MARIA MANDAGI, ST
FUNGSIONAL PEMBINA JASA KONSTRUKSI AHLI PERTAMA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 21,367,377,111 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 3,000,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 576,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 121,440,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.04.0126 |
Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 17,291,937,111 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 378,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
1.04.03 |
PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN |
BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN |
Rp. 99,665,051,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.03.2.01 |
PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PERMUKIMAN |
Rp. 396,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.03.2.01.0004 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENYELENGGARAAN KAWASAN PERMUKIMAN |
NOVY B. PONYO, ST
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 396,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 180,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 216,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.03.2.02 |
PENATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DIBAWAH 10 (SEPULUH) HA |
Rp. 2,326,612,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.03.2.02.0014 |
SURVEI DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN KUMUH |
NOVY B. PONYO, ST
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
|
Jan - Mei |
PAD |
Rp. 1,963,280,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,280,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0015 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,948,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.03.2.02.0008 |
PENYUSUNAN/REVIEW/LEGALISASI KEBIJAKAN BIDANG PKP |
NOVY B. PONYO, ST
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
|
Apr - Sep |
PAD |
Rp. 363,332,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,740,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0015 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 250,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 93,592,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.03.2.03 |
PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH DENGAN LUAS DI BAWAH 10 (SEPULUH) HA |
Rp. 96,942,439,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.03.2.03.0009 |
PELAKSANAAN PEREMAJAAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH |
NOVY B. PONYO, ST
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
|
Jun - Nov |
PAD |
Rp. 93,862,240,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0039 |
Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
Proyek Strategis |
Rp. 92,950,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
Proyek Strategis |
Rp. 210,240,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 702,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.03.2.03.0004 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDAKIAN PENYELENGGARAAN PEMUGARAN/PEREMAJAAN PERMUKIMAN KUMUH |
NOVY B. PONYO, ST
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN
|
Jun - Nov |
PAD |
Rp. 3,080,199,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 24,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0004 |
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 146,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 26,740,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 41,490,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0018 |
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,787,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
Belanja Perjalanan Dinas Biasa |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 27,344,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0004 |
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 10,125,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
1.04.02 |
PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
BIDANG PERUMAHAN |
Rp. 4,049,660,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.02.2.06 |
PENERBITAN IZIN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
Rp. 312,760,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.02.2.06.0003 |
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 312,760,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0003 |
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 18,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 180,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.05.0009 |
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 114,160,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0003 |
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.02.2.05 |
PEMBINAAN PENGELOLAAN RUMAH SUSUN UMUM DAN/ATAU RUMAH KHUSUS |
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.02.2.05.0001 |
FASILITASI PENGELOLAAN KELEMBAGAAN DAN PEMILIK/PENGHUNI RUMAH SUSUN |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0026 |
Belanja Jasa Tenaga Administrasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0030 |
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0031 |
Belanja Jasa Tenaga Keamanan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.03.0045 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Flat/Rumah Susun |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.02.2.03 |
PEMBANGUNAN DAH REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
Rp. 3,438,520,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.02.2.03.0001 |
REHABILITASI RUMAH BAGI KORBAN BENCANA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Mei - Des |
PAD |
Rp. 362,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 112,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.03.0050 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan GedungTempat Tinggal Lainnya |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 250,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.03.0006 |
OPERASIONAL DAN PEMELIHARAAN LINGKUNGAN PERUMAHAN PADA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 3,075,720,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 75,720,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.08.0009 |
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan TeknikSipil Transportasi |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,100,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.03.0050 |
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Bangunan GedungTempat Tinggal Lainnya |
Pergeseran |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 1,900,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.04.01.01.0004 |
Belanja Modal Jalan Kota |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.2.04.02.02.0004 |
Belanja Modal Saluran Pembuang Pasang Surut |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.02.2.01 |
PENDATAAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
Rp. 294,340,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.02.2.01.0003 |
PENGUMPULAN DATA RUMAH KORBAN BENCANA KEJADIAN SEBELUMNYA YANG BELUM TERTANGANI |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Apr - Mei |
PAD |
Rp. 39,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0011 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 35,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.01.0004 |
PENDATAAN TINGKAT KERUSAKAN AKIBAT BENCANA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Apr - Mei |
PAD |
Rp. 29,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0012 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 25,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.01.0006 |
PENDATAAN RUMAH SEWA MILIK MASYARAKAT, RUMAH SUSUN DAN RUMAH KHUSUS |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Mar - Agu |
PAD |
Rp. 46,060,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,060,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0011 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 40,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.01.0007 |
IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI YANG BERPOTENSI TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Mar - Jul |
PAD |
Rp. 44,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0011 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 40,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.01.0008 |
PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI MASYARAKAT YANG TERKENA RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Mar - Mei |
PAD |
Rp. 46,060,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,060,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0013 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 40,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.01.0010 |
PENDATAAN DAN VERIFIKASI CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 46,060,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 6,060,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0013 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 40,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.02.2.01.0009 |
IDENTIFIKASI PERUMAHAN DI LOKASI RAWAN BENCANA KABUPATEN/KOTA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 44,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.09.0011 |
Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 40,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.02.2.02 |
SOSIALISASI DAN PERSIAPAN PENYEDIAAN DAN REHABILITASI RUMAH KORBAN BENCANA ATAU RELOKASI PROGRAM KABUPATEN/KOTA |
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.02.2.02.0008 |
REMBUG WARGA UNTUK MENENTUKAN CALON PENERIMA RUMAH BAGI KORBAN BENCANA KABUPATEN/KOTA |
OLIVIA C. A. SLAT, ST
PELAKSANA
|
Mei - Jul |
PAD |
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0080 |
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 4,040,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0052 |
Belanja Makanan dan Minuman Rapat |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|
1.04.01 |
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA |
SEKRETARIAT |
Rp. 9,066,189,969 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Kegiatan |
Nama Kegiatan |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.02 |
ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 5,377,764,239 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.02.0003 |
PELAKSANAAN PENATAUSAHAAN DAN PENGUJIAN/VERIFIKASI KEUANGAN SKPD |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 335,220,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0026 |
BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 144,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0071 |
BELANJA LEMBUR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 62,100,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 129,120,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.02.0001 |
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 5,042,544,239 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.01.01.01.0001 |
BELANJA GAJI POKOK PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 2,365,254,500 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.01.0002 |
BELANJA GAJI POKOK PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 258,916,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.01.01.02.0001 |
BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 251,431,748 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.02.0002 |
BELANJA TUNJANGAN KELUARGA PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 110,039,300 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.03.0001 |
BELANJA TUNJANGAN JABATAN PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 162,050,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.04.0001 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 53,744,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.04.0002 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 48,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.05.0001 |
BELANJA TUNJANGAN FUNGSIONAL UMUM PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 51,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.06.0001 |
BELANJA TUNJANGAN BERAS PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 106,530,216 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.06.0002 |
BELANJA TUNJANGAN BERAS PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 8,690,880 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.07.0001 |
BELANJA TUNJANGAN PPh/TUNJANGAN KHUSUS PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 62,832,467 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.08.0001 |
BELANJA PEMBULATAN GAJI PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 46,128 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.01.08.0002 |
BELANJA PEMBULATAN GAJI PPPK |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 9,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.01.0001 |
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 106,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.03.0001 |
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 94,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.01.02.05.0001 |
TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA PNS |
Induk |
Belanja Pegawai |
|
Rp. 1,361,100,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.01.2.03 |
ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH |
Rp. 66,960,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.03.0006 |
PENATAUSAHAAN BARANG MILIK DAERAH PADA SKPD |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 66,960,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0001 |
BELANJA JASA PENGELOLAAN BMD YANG TIDAK MENGHASILKAN PENDAPATAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 42,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0080 |
BELANJA HONORARIUM PENANGGUNGJAWABAN PENGELOLA KEUANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 16,200,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0081 |
BELANJA HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 8,160,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.01.2.05 |
ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH |
Rp. 317,783,600 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.05.0002 |
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jun - Sep |
PAD |
Rp. 295,283,600 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0034 |
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 70,241,600 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0063 |
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 158,792,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0075 |
Belanja Pakaian Batik Tradisional |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 66,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.05.0011 |
BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 22,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.04.01.0003 |
BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 22,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.01.2.06 |
ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH |
Rp. 1,973,673,130 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.06.0009 |
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 382,946,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0052 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 103,680,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0053 |
BELANJA MAKANAN DAN MINUMAN JAMUAN TAMU |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 15,900,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.04.01.0001 |
BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 263,366,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.06.0006 |
PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 35,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0055 |
BELANJA JASA IKLAN/REKLAME, FILM, PEMOTRETAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 35,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.06.0003 |
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 935,111,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0030 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-PERABOT KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 11,511,400 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0036 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 923,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.06.0002 |
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 612,925,730 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0024 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT TULIS KANTOR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 33,926,040 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0025 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-KERTAS DAN COVER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 35,574,390 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0029 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN KOMPUTER |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 41,658,300 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.0004 |
BELANJA MODAL ALAT PENYIMPANAN PERLENGKAPAN KANTOR |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 41,400,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.01.00205 |
BELANJA MODAL ALAT KANTOR LAINNYA |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 33,638,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.02.0001 |
BELANJA MODAL MEBEL |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 117,268,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.02.0004 |
BELANJA MODAL ALAT PENDINGIN |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 115,045,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.05.02.0006 |
BELANJA MODAL ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 14,188,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.08.04.0005 |
BELANJA MODAL SYSTEM/POWER SUPLY |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 22,908,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.10.01.0002 |
BELANJA MODAL PERSONAL COMPUTER |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 140,070,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.10.02.0003 |
BELANJA MODAL PERALATAN PERSONAL COMPUTER |
Induk |
Belanja Modal |
|
Rp. 17,250,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.06.0001 |
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 7,690,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0031 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-ALAT LISTRIK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 7,690,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.01.2.08 |
PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 547,489,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.08.0004 |
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 232,989,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0026 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BAHAN CETAK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 13,389,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0026 |
BELANJA JASA TENAGA ADMINISTRASI |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 108,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.00230 |
BELANJA JASA TENAGA KEBERSIHAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 72,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0033 |
BELANJA JASA TENAGA SUPIR |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 39,600,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.04.0035 |
BELANJA SEWA KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.08.0002 |
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 312,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.02.01.0059 |
BELANJA TAGIHAN TELEPON |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 12,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.0061 |
BELANJA TAGIHAN LISTRIK |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 300,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.08.0001 |
PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 2,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0027 |
BELANJA ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR-BENDA POS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 2,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
1.04.01.2.09 |
PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |
Rp. 782,520,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Sub-Kegiatan |
Nama Sub-Kegiatan |
PPTK |
Pelaksanaan |
Sumber Dana |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
1.04.01.2.09.0006 |
PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 33,920,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.03.02.0121 |
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 14,210,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0405 |
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 19,710,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.09.0002 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, PAJAK DAN PERIZINAN KENDARAAN DINAS OPERASIONAL LAPANGAN |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 598,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0004 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 562,800,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.02.01.00267 |
BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 35,500,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0035 |
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 0 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
1.04.01.2.09.0001 |
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN |
I NYOMAN EBEN HAEZER, SP
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|
Jan - Des |
PAD |
Rp. 150,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
Kode Belanja |
Nama Belanja |
Anggaran |
Jenis |
Proyek Strategis |
Pagu |
Realisasi Keuangan |
Realisasi Fisik |
5.1.02.01.01.0004 |
BELANJA BAHAN-BAHAN BAKAR DAN PELUMAS |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 84,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.01.01.0067 |
BELANJA PEMBAYARAN PAJAK, BEA DAN PERIZINAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 5,000,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
5.1.02.03.02.0035 |
BELANJA PEMELIHARAAN ALAT ANGKUTAN-ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR-KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN |
Induk |
Belanja Barang Jasa |
|
Rp. 61,300,000 |
Rp. 0 ( 0%) |
0% |
|
|
|